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内部統制構築の実践手法

トップダウンとリスクアプローチによる 内部統制構築の実践手法

  • 公認会計士 伊東敏 著
発行
2007年03月15日
判型
B5判384頁
ISBN
978-4-433-33786-5
定価
3,740(本体:3,400円)

在庫僅少

概要

■CD-ROM付
統制環境の整備とビジネスリスクの分析・評価のためのチェックリスト
■細々とした文書化の罠にとらわれ、自社システムの効率性・実効性に疑問を感じずにはいられない実務担当者に送る必携の書!
会社法および金融商品取引法が要求する内部統制構築の近道を示す確かな1冊!
・2007年2月公表の企業会計審議会<内部統制実施基準>にも対応!

目次

第1部 内部統制とリスクマネジメント
第1章 コーポレートガバナンスと内部統制
第2章 内部統制の意義と概念フレームワーク
第3章 内部統制とリスクマネジメントの関係

第2部 リスクアプローチによる実践的内部統制構築の手法
第1章 リスクアプローチによる内部統制構築の手順
第2章 企業グループレベルの統制環境の評価と整備
第3章 戦略・事業リスクに対する内部統制の構築
第4章 コンプライアンスリスクに対する内部統制の構築
第5章 財務報告・情報開示リスクに対する内部統制の構築
第6章 内部統制システムの開示と監査

第3部 統制環境の整備とビジネスリスクの分析・評価のためのチェックリスト
・チェックリストのご利用にあたって
・企業グループレベルの統制環境チェックリスト
・戦略・事業リスク分析チェックリスト
・コンプライアンスリスク分析チェックリスト
・財務報告に係る内部統制の現状評価チェックリスト
・財務報告・情報開示リスク分析チェックリスト
・内部統制システムの整備と運用状況に係る内部監査・監査役・監査委員チェックリスト

著者紹介

伊東 敏(いとう さとし)
1967年、中央大学大学院商学研究科修士課程修了後、同年よりアーサーアンダーセン社に勤務。1978年に同社パートーナー、1993年に朝日監査法人代表社員となり、2001年に同社を退社。わが国の多くの上場・非上場会社の商法・証券取引監査ならびに米国SEC基準の財務諸表監査に従事。そのほか、不正・違法行為の調査、M&A、株式公開等のコンサルティング等にも従事し、監査法人内の品質管理、法的な問題を含むリスク管理の責任者も歴任した。
2002年より中央大学会計専門職大学院特任教授に就任(2007年3月退任予定)し、社会人学生を対象にコーポレート・ガバナンス、リスクマネジメント、内部統制および不正・違法行為等のサブジェクトの講座を担当。
2002年から2005年まで公認会計士第3次試験試験委員(論文担当)。
そのほか、上場会社社外監査役、内部統制、リスクマネジメント等のセミナー講師として活躍中。